報告稱中國內部IT審計技能亟需提高
4月21日消息,商業(yè)咨詢和內部審計專業(yè)機構甫瀚咨詢(Protiviti)于日前發(fā)布《2010年中國大陸與香港內部審計能力與需求調查》報告。這份已連續(xù)第三年發(fā)布的報告再次顯示,中國內部審計人員對技術知識能力的評價普
4月21日消息,商業(yè)咨詢和內部審計專業(yè)機構甫瀚咨詢(Protiviti)于日前發(fā)布《2010年中國大陸與香港內部審計能力與需求調查》報告。這份已連續(xù)第三年發(fā)布的報告再次顯示,中國內部審計人員對技術知識能力的評價普遍偏低。
報告認為,受金融危機的影響,中國內審業(yè)務的金融屬性突出,多項金融法案入選最需改進領域,顯現(xiàn)了欲投身于金融創(chuàng)新與管理決策是從業(yè)人員的普遍訴求;信息系統(tǒng)和技術控制目標以及信息技術審計(即IT審計)的知識技能一直未能獲得實質性的進步,已連續(xù)三年排在改進需求的前五位,從業(yè)者改進愿望強烈;相較前兩年,內審人員更為關注如何進一步提升自身的抗壓能力和與董事會及其他委員會的溝通能力,尤其在建設有效社交網絡方面對自己提出要求;于當今經濟建設日趨復雜的新時期,發(fā)展技術型審計職能已是大勢所趨。
“雖然全球經濟有所好轉,但總體而言依然低迷。”甫瀚咨詢董事總經理兼大中華區(qū)總裁劉建新指出,“受金融危機的影響,企業(yè)管理者意識到了風險建設的重要性。他們對財務、內部控制、信息技術和運營等各流程進行梳理,務求實現(xiàn)效率和成本最大化。在這個過程中,內審人員作為企業(yè)的支持后盾,工作范疇涵蓋風險、治理、合規(guī)等各個領域,通過審查和驗證為董事會提供風險決策信息,協(xié)助管理層做出操作性更強的判斷。這就要求內審人員向更高的咨詢和評價角色拓展,掌握與經濟建設相關聯(lián)的各項知識技能,運用推陳出新的技術在金融、財務、計算機輔助等各方面促進內審工作的開展。”
《2010年中國大陸與香港內部審計能力與需求調查》報告要點
金融法案占據(jù)技術知識領域最需改進前三位,凸顯內審業(yè)務更趨向金融相關聯(lián)和復雜化
信息系統(tǒng)和技術控制目標以及信息技術審計(IT審計)——程序開發(fā)能力水平三年來持續(xù)停滯不前,受訪者改進愿望強烈
利用計算機輔助審計技術和數(shù)據(jù)分析工具等信息技術方法來推進技術型內部審計職能是新時期內審發(fā)展的大勢所趨
建立有效關系網絡、提升自身抗壓和溝通應變能力,以及從財務遵循型審計達至為輔佐董事會實施控制和監(jiān)督的技術策略型審計,始終是內審人員關注的轉型重點
調查方法
調查圍繞“一般技術知識”、“審計流程知識”以及“個人技能和能力”三大范疇共100多個問題展開。參與此項調查的共計160名受訪者包括了首席審計執(zhí)行官、內部審計總監(jiān)、審計經理和其他內部審計人員。調查于2010年7月及10月期間進行,涵蓋廣泛行業(yè)領域,包括能源與公共事業(yè)、金融與房地產、工業(yè)產品、消費品、科技、通信等。

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